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2016年度地震局決算公開
來源或作者:地震局  發布日期:2017/7/7 10:07:33  

目    錄

 

第一部分    東港市地震局概況

一、  主要職責

二、  部門決算單位構成

第二部分    東港市2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    東港市地震局2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 東港市地震局概況

 

一、主要職責

(一)根據有關法律、法規、規章的規定,管理、監督、檢查我市的防震減災工作;負責草擬有關防震減災工作的規范性文件并組織實施。

(二)組織編制全市防震減災規劃;負責對規劃實施情況進行監督和評估。

(三)負責建立地震監測預報體系。按照全省地震監測臺網建設規劃,制定地震監測預報方案并組織實施;負責我市地震監測設施的維護和管理;負責對可能與地震有關的異常現象報告的登記和調查核實;會同有關部門依法保護地震觀測環境;對我市地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理。

(四)負責全市地震災害預測工作,制定全市破壞性地震應急預案并檢查落實;負責建設工程抗震設防要求的監督管理;做好防震減災科普知識普及、法制宣傳教育、地震應急演練等工作。

(五)承擔市防震減災工作領導小組辦公室的日常工作;負責震情、災情的速報,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定地震災區重建規劃。

(六)負責推進農村民居按抗震設防要求建設,引導農民在建房時采取科學的抗震措施。

(七)組織開展地震小區劃、活動斷層探測和地震危險性分析、震害預測等防震減災基礎性研究工作,為城鄉土地利用總體規劃、工程選址、防震減災規劃編制提供科學依據。

八)負責對違反《中華人民共和國防震減災法》和《遼寧省防震減災條例》的行為進行糾正和處罰;承擔全市的地震行政復議、行政訴訟工作。

(九)承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

納入東港市地震局2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.東港市地震工程研究所



2016年度收入支出決算總表













財決01表
編制單位:遼寧省丹東市東港市地震局





金額單位:元
收入支出






項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數項目(按支出性質和經濟分類)行次決算數
欄次
1欄次
2欄次
3
一、財政撥款收入11,165,397.83一、一般公共服務支出37
一、基本支出601,141,881.00
  其中:政府性基金預算財政撥款2
二、外交支出38
      人員經費611,013,551.69
二、上級補助收入3
三、國防支出39
      日常公用經費62128,329.31
三、事業收入4
四、公共安全支出40
二、項目支出6388,008.81
四、經營收入5
五、教育支出41
      基本建設類項目644,670.00
五、附屬單位上繳收入6
六、科學技術支出42
      行政事業類項目6583,338.81
六、其他收入7
七、文化體育與傳媒支出43
三、上繳上級支出66

8
八、社會保障和就業支出44200,248.80四、經營支出67

9
九、醫療衛生與計劃生育支出45
五、對附屬單位補助支出68

10
十、節能環保支出46

69

11
十一、城鄉社區支出47
支出經濟分類70

12
十二、農林水支出48
基本支出和項目支出合計711,229,889.81

13
十三、交通運輸支出49
      工資福利支出72858,932.70

14
十四、資源勘探信息等支出50
      商品和服務支出73166,038.31

15
十五、商業服務業等支出51
      對個人和家庭的補助74200,248.80

16
十六、金融支出52
      對企事業單位的補貼75

17
十七、援助其他地區支出53
      債務利息支出76

18
十八、國土海洋氣象等支出541,029,641.01      基本建設支出774,670.00

19
十九、住房保障支出55
      其他資本性支出78

20
二十、糧油物資儲備支出56
      其他支出79

21
二十一、其他支出57

80

22
二十二、債務還本支出58

81

23
二十三、債務付息支出59

82
本年收入合計241,165,397.83本年支出合計831,229,889.81


    用事業基金彌補收支差額25
    結余分配84



    年初結轉和結余2674,029.48      交納所得稅85



      基本支出結轉2718,862.17      提取職工福利基金86



      項目支出結轉和結余2855,167.31      轉入事業基金87



      經營結余29
      其他88




30
    年末結轉和結余899,537.50



31
      基本支出結轉90




32
        項目支出結轉和結余919,537.50



33
      經營結余92




34

93




35

94



總計361,239,427.31總計951,239,427.31









收入決算表













財決03表
編制單位:遼寧省丹東市東港市地震局

2016年度


金額單位:元


項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入


支出功能分類科目編碼科目名稱






























欄次1234567
合計1,165,397.831,165,397.83







208社會保障和就業支出200,248.80200,248.80






20805行政事業單位離退休200,248.80200,248.80






2080501    歸口管理的行政單位離退休200,248.80200,248.80






220國土海洋氣象等支出965,149.03965,149.03






22004地震事務965,149.03965,149.03






2200401    行政運行636,950.03636,950.03






2200402    一般行政管理事務42,379.0042,379.00






2200499    其他地震事務支出285,820.00285,820.00


































支出決算表












財決04表
編制單位:遼寧省丹東市東港市地震局
2016年度


金額單位:元


項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出


支出功能分類科目編碼科目名稱



























欄次123456
合計1,229,889.811,141,881.0088,008.81





208社會保障和就業支出200,248.80200,248.80





20805行政事業單位離退休200,248.80200,248.80





2080501    歸口管理的行政單位離退休200,248.80200,248.80





220國土海洋氣象等支出1,029,641.01941,632.2088,008.81




22004地震事務1,029,641.01941,632.2088,008.81




2200401    行政運行655,812.20655,812.20





2200402    一般行政管理事務88,008.81
88,008.81




2200499    其他地震事務支出285,820.00285,820.00































財政撥款收入支出決算總表


















財決01-1表
編制單位:遼寧省丹東市東港市地震局

2016年度





金額單位:元

收     入支     出支     出









項    目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數項目(按支出性質和經濟分類)行次決算數



小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款






欄    次
1欄      次
234欄      次
567
一、一般公共預算財政撥款11,165,397.83一、一般公共服務支出31


一、基本支出541,141,881.001,141,881.00
二、政府性基金預算財政撥款2
二、外交支出32


      人員經費551,013,551.691,013,551.69

3
三、國防支出33


      日常公用經費56128,329.31128,329.31

4
四、公共安全支出34


二、項目支出5788,008.8188,008.81

5
五、教育支出35


      基本建設類項目584,670.004,670.00

6
六、科學技術支出36


      行政事業類項目5983,338.8183,338.81

7
七、文化體育與傳媒支出37



60



8
八、社會保障和就業支出38200,248.80200,248.80

61



9
九、醫療衛生與計劃生育支出39



62



10
十、節能環保支出40



63



11
十一、城鄉社區支出41


支出經濟分類64

12
十二、農林水支出42


      工資福利支出65858,932.70858,932.70

13
十三、交通運輸支出43


      商品和服務支出66166,038.31166,038.31

14
十四、資源勘探信息等支出44


      對個人和家庭的補助67200,248.80200,248.80

15
十五、商業服務業等支出45


      對企事業單位的補貼68



16
十六、金融支出46


      債務利息支出69



17
十七、援助其他地區支出47


      基本建設支出704,670.004,670.00

18
十八、國土海洋氣象等支出481,029,641.011,029,641.01
      其他資本性支出71



19
十九、住房保障支出49


      其他支出72



20
二十、糧油物資儲備支出50



73



21
二十一、其他支出51



74



22
二十二、債務還本支出52



75



23
二十三、債務付息支出53



76


本年收入合計241,165,397.83本年支出合計771,229,889.811,229,889.81
本年支出合計771,229,889.811,229,889.81

25

78



78


年初財政撥款結轉和結余2674,029.48年末財政撥款結轉和結余799,537.509,537.50
年末財政撥款結轉和結余799,537.509,537.50
一、一般公共預算財政撥款2774,029.48      基本支出結轉80


      基本支出結轉80


二、政府性基金預算財政撥款28
      項目支出結轉和結余819,537.509,537.50
      項目支出結轉和結余819,537.509,537.50

29

82



82


總計301,239,427.31總計831,239,427.311,239,427.31
總計831,239,427.311,239,427.31












一般公共預算財政撥款收入支出決算表



























財決07表
編制單位:遼寧省丹東市東港市地震局




2016年度







金額單位:元



項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余














支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余





小計人員經費日常公用經費小計項目支出結轉項目支出結余

































欄次12345678910111213141516
合計74,029.4818,862.1755,167.311,165,397.831,123,018.8342,379.001,229,889.811,141,881.001,013,551.69128,329.3188,008.819,537.50
9,537.509,537.50



208社會保障和就業支出


200,248.80200,248.80
200,248.80200,248.80200,248.80








20805行政事業單位離退休


200,248.80200,248.80
200,248.80200,248.80200,248.80








2080501    歸口管理的行政單位離退休


200,248.80200,248.80
200,248.80200,248.80200,248.80








220國土海洋氣象等支出74,029.4818,862.1755,167.31965,149.03922,770.0342,379.001,029,641.01941,632.20813,302.89128,329.3188,008.819,537.50
9,537.509,537.50


22004地震事務74,029.4818,862.1755,167.31965,149.03922,770.0342,379.001,029,641.01941,632.20813,302.89128,329.3188,008.819,537.50
9,537.509,537.50


2200401    行政運行18,862.1718,862.17
636,950.03636,950.03
655,812.20655,812.20557,425.8998,386.31







2200402    一般行政管理事務55,167.31
55,167.3142,379.00
42,379.0088,008.81


88,008.819,537.50
9,537.509,537.50


2200499    其他地震事務支出


285,820.00285,820.00
285,820.00285,820.00255,877.0029,943.00

































































































一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表


















































































































































財決08-1表
編制單位:遼寧省丹東市東港市地震局












































2016年度















































金額單位:元


項目合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助基本建設支出其他資本性支出對企事業單位的補貼債務利息支出其他支出
























































































支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本工資津貼補貼獎金其他社會保障繳費伙食補助費績效工資機關事業單位基本養老保險繳費職業年金繳費其他工資福利支出小計辦公費印刷費咨詢費手續費水費電費郵電費取暖費物業管理費差旅費因公出國(境)費用維修(護)費租賃費會議費培訓費公務接待費專用材料費被裝購置費專用燃料費勞務費委托業務費工會經費福利費公務用車運行維護費其他交通費用稅金及附加費用其他商品和服務支出小計離休費退休費退職(役)費撫恤金生活補助救濟費醫療費助學金獎勵金生產補貼住房公積金提租補貼購房補貼采暖補貼物業服務補貼其他對個人和家庭的補助支出小計房屋建筑物購建辦公設備購置專用設備購置基礎設施建設大型修繕信息網絡及軟件購置更新物資儲備公務用車購置其他交通工具購置其他基本建設支出小計房屋建筑物購建辦公設備購置專用設備購置基礎設施建設大型修繕信息網絡及軟件購置更新物資儲備土地補償安置補助地上附著物和青苗補償拆遷補償公務用車購置其他交通工具購置產權參股其他資本性支出小計企業政策性補貼事業單位補貼財政貼息其他對企事業單位的補貼小計國內債務付息國外債務付息小計贈與貸款轉貸其他支出








































































































































































































欄次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495
合計1,141,881.00813,302.89411,047.22264,050.0019,215.00118,990.67




128,329.3116,330.00



4,017.316,988.009,898.00
10,634.00
1,500.00


1,250.00


14,400.00
7,170.00
33,042.0023,100.00

200,248.80
200,248.80









































208社會保障和就業支出200,248.80





































200,248.80
200,248.80








































20805行政事業單位離退休200,248.80





































200,248.80
200,248.80








































2080501    歸口管理的行政單位離退休200,248.80





































200,248.80
200,248.80








































220國土海洋氣象等支出941,632.20813,302.89411,047.22264,050.0019,215.00118,990.67




128,329.3116,330.00



4,017.316,988.009,898.00
10,634.00
1,500.00


1,250.00


14,400.00
7,170.00
33,042.0023,100.00













































22004地震事務941,632.20813,302.89411,047.22264,050.0019,215.00118,990.67




128,329.3116,330.00



4,017.316,988.009,898.00
10,634.00
1,500.00


1,250.00


14,400.00
7,170.00
33,042.0023,100.00













































2200401    行政運行655,812.20557,425.89249,815.22187,664.0015,135.00104,811.67




98,386.3114,247.00



2,312.315,751.005,888.00
5,541.00




1,250.00


14,400.00
7,170.00
18,727.0023,100.00













































2200499    其他地震事務支出285,820.00255,877.00161,232.0076,386.004,080.0014,179.00




29,943.002,083.00



1,705.001,237.004,010.00
5,093.00
1,500.00










14,315.00













































































































































































































































































































 











政府性基金預算財政撥款收入支出決算表



























財決09表
編制單位:遼寧省丹東市東港市地震局





2016年度







金額單位:元


項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余














支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余





小計人員經費日常公用經費小計項目支出結轉項目支出結余

































欄次12345678910111213141516
合計





















































































































































財政專戶管理資金收入支出決算表



























財決11表
編制單位:遼寧省丹東市東港市地震局





2016年度







金額單位:元


項目年初結轉和結余本年收入本年支出用事業基金彌補收支差額結余分配年末結轉和結余












支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余





小計人員經費日常公用經費




































欄次12345678910111213141516
合計












































































































































2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表



部門名稱:遼寧省丹東市東港市地震局
金額單位:萬元
項    目2016年決算數
合    計3.74
1、因公出國(境)費

2、公務接待費0.13
3、公務用車購置及運行費3.61
其中:   (1)公務用車運行維護費3.61
      (2)公務用車購置費

                          

      第三部分    東港市地震局2016年度部門決算情況說明               

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計116.54萬元,包括:

1.財政撥款收入116.54萬元,其中:公共預算財政撥款收入116.54萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余7.4萬元,主要是項目支出結轉和結余。

(二)支出總計122.98萬元,包括:

1.基本支出114.18萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出81.33萬元,對個人和家庭的補助支出20.02萬元,商品和服務支出12.83萬元。

2.項目支出8.8萬元,主要包括一般行政管理事務業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

(三)年末結轉和結余0.95萬元

主要是項目款撥款不及時等原因形成的結余

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映東港市地震局2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出122.98萬元,其中:基本支出114.18萬元,項目支出8.8萬元。

(二)具體情況

2016年度財政撥款支出122.98萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出94.16萬元,社會保障和就業支出20.02萬元,國土資源氣象等事務支出8.8萬元。

1.一般公共服務支出94.16萬元,包括:

(1)行政運行65.58萬元。

(2)其他一般公共服務支出28.58萬元。

2.社會保障和就業支出20.02萬元,包括:

歸口管理的行政單位離退休20.02萬元。

3.國土資源氣象等事務支出8.8萬元,包括:一般行政管理事務8.8萬元。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.74萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.13萬元,公務用車購置及運行維護費3.61萬元。2016年度“三公”經費支出比2016年初預算少(多)支出0萬元。比2015年決算增加0.37萬元,增長10.97%,主要是因公車故障停用,今年修車費用增加。

1.因公出國(境)費0萬元,2016年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0.13萬元,2016年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費3.61萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費3.61萬元。2016年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年地震局機關運行經費支出65.58萬元,比2015年增加19.04萬元,增長29%,主要原因是工資福利增加。

(二)政府采購支出情況

2016年地震局政府采購支出總額0.85萬元,其中:政府采購貨物支出0.85萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,地震局共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局組織對2016年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目3個,涉及資金1.91萬元,自評覆蓋率達到100%,自評平均分100分。

已經對本局及下屬單位地震研究所決算數據真實性展開抽查。

                                    

第四部分    名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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